Apreciados usuarios: Estamos presentando intermitencias por mantenimiento en nuestra plataforma. Agradecemos su paciencia.

Gestión de la Oficina de Auditoría Interna

La Oficina de Auditoría Interna es una unidad independiente y objetiva dentro del FENOGE, encargada de evaluar la eficiencia de los procesos, el control interno y la gestión de riesgos.

Su objetivo principal es asegurar razonablemente el cumplimiento de procesos, políticas y normatividad, así como la mejora de las operaciones. Esto genera valor agregado a los procesos misionales, estratégicos y de apoyo, aportando a su vez a la toma de decisiones de la alta dirección.

Características y funciones claves

  • Independencia: Actúa con objetividad, reportando generalmente a la alta dirección y al comité de auditoría.
  • Asesoramiento y Mejora: Proporciona recomendaciones para corregir debilidades y optimizar la administración del riesgo y el control.
  • “Control de Controles”: Mide la eficiencia y eficacia de los controles internos establecidos en todas las áreas del FENOGE
  • Gestión de Riesgos: Apoya desde su rol asesor a identificar, evaluar y monitorear los riesgos estratégicos y operativos.
  • Cumplimiento: Verifica que la organización cumpla con procesos, normas, leyes y reglamentos internos y externos
  • Atención: dentro de sus roles atiende las visitas de los entes de control externo que realizan procesos de aseguramiento dentro del FENOGE.

A continuación se presentan los documentos relacionados a la Gestión de la Oficina de Auditoría Interna:

La Dirección Ejecutiva del FENOGE, presentó ante la Comisión Quinta del Senado de la República la gestión presupuestal del Fondo, así como los procesos de contratación ejecutados en proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía y Gestión Eficiente de la Energía.

>>> Descargue la presentación

Con el objetivo de fomentar la transparencia activa, que se encuentra contemplada en la Ley 1712 de 2014, a continuación, el FENOGE, realiza la publicación del Informe de la Contraloría General de la República.

>>>Informe especial de fiscalización 2020 – 2023.